為充分發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督質(zhì)效,加強(qiáng)內(nèi)部控制,防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律、認(rèn)真履職盡責(zé),2024年9月至10月集團(tuán)副總經(jīng)理鄭祖杰受集團(tuán)董事長委托,率領(lǐng)審計(jì)組先后赴各子公司召開審計(jì)進(jìn)場見面會(huì),正式開啟對集團(tuán)總部及7個(gè)下屬二級公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì),并同步對引大濟(jì)岷公司、設(shè)計(jì)公司以及亭子口公司的領(lǐng)導(dǎo)人員開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),全覆蓋開展集團(tuán)2024年內(nèi)部審計(jì)工作。
會(huì)中,鄭祖杰副總經(jīng)理介紹了本次審計(jì)的背景和重大意義,并對審計(jì)組和被審計(jì)單位提出要求。他指出,此次審計(jì)時(shí)間緊、任務(wù)重,涉及的審計(jì)范圍廣、內(nèi)容多,希望被審計(jì)單位高度重視此次審計(jì)工作,以積極的態(tài)度自覺接受審計(jì)、主動(dòng)配合審計(jì),強(qiáng)化有效保障,提高審計(jì)效率。同時(shí),各審計(jì)組成員要嚴(yán)格遵守審計(jì)紀(jì)律,依法開展審計(jì),確保此次審計(jì)工作圓滿完成。?
會(huì)上,審計(jì)組宣讀了審計(jì)通知書和審計(jì)紀(jì)律,介紹本次審計(jì)的范圍、重點(diǎn)、時(shí)間安排等內(nèi)容。被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人作表態(tài)發(fā)言,表示將提高站位,全力配合此次審計(jì),抓好組織協(xié)調(diào)和整改,確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。??
集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部、審計(jì)組全體成員、被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員和部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。